Добрый вечер!! На счете 19,3 остался висеть не предъявленный НДС, висит со 2 кв. 2007 года. Как его правильно списать по БУ и можно ли его включить в расходы по НУ? 😗
Comments
Цитата: Добрый вечер!! На счете 19,3 остался висеть не предъявленный НДС, висит со 2 кв. 2007 года. Как его правильно списать по БУ и можно ли его включить в расходы по НУ? 😗
НДС вы можете принять к вычету, когда у вас соблюдаются все условия для применения этого вычета. Если эти условия были соблюдены раньше, то вам надо пересчитать НДС и подать "уточненки".
Наталья, дело в том что этот вычет мы предъявлять не хотели и не хотим потому он так скажем "спорный". Тем более что предъявление это право налогоплательщика а не обязанность, и я считала что сроки для предъявления (3 года) уже прошли. А как нам быть? А если предъявлять не будем что списать этот НДС нельзя никак? он навеки останется на 19 счете??🤯
Цитата: Наталья, дело в том что этот вычет мы предъявлять не хотели и не хотим потому он так скажем "спорный". Тем более что предъявление это право налогоплательщика а не обязанность, и я считала что сроки для предъявления (3 года) уже прошли. А как нам быть? А если предъявлять не будем что списать этот НДС нельзя никак? он навеки останется на 19 счете??🤯
А кредиторская задолженность этому поставщику погасилась? (сч.60 или сч.76).
Цитата: Наталья, дело в том что этот вычет мы предъявлять не хотели и не хотим потому он так скажем "спорный". Тем более что предъявление это право налогоплательщика а не обязанность, и я считала что сроки для предъявления (3 года) уже прошли. А как нам быть? А если предъявлять не будем что списать этот НДС нельзя никак? он навеки останется на 19 счете??🤯
Списать Дт 91,02 Кт 19. Основание: невыполнение требований НК для принятия суммы НДС к вычету Для налогового учета принять в расходы нельзя
Да, кредиторская задолженность погашена, спасибо за помощь большое! очень жалко что нельзя списать расходы в НУ, очень рассчитывала на это🤦♀️